Lieferantenstamm - Bank/Außenhandel

Feldbezeichnung | Beschreibung |
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Bank-Verbindung | Diese Felder beinhalten detaillierte Informationen zu den Bankdaten des einzelnen Lieferanten für den Zahlungsverkehr. |
Kreditoren-Nr. in Finanzbuchh. | Abweichende Kreditorennummer in der Finanzbuchhaltung, auf die der Lieferant gebucht werden soll., falls die Lieferanten-Nummer nicht automatisch an die Finanzbuchhaltung übergeben wurde. |
Standard-Aufwands-Sachkonto | Dieses Feld beinhaltet Informationen für die integrierte Finanzbuchhaltung. |
Währungs-Kennzeichen | Definiert die Währung, in der beim Lieferanten üblicherweise eingekauft wird. Die Währung kann über ein Listenmenü ausgewählt werden (siehe auch Festwerte > Währungstabelle) Ein * neben der Währung bedeutet, dass es sich hier um eine Währung mit Umrechnung handelt. Dies hat jedoch im Einkauf keine Bedeutung. “Einkaufspreise in neue Währung umrechnen” “Bestellrückstände in neue Währung umrechnen” Ohne Fremdwährungsmodul können Sie nur den Euro als Währung auswählen. |
Umsatzsteuer-IdentifikationsNr | Umsatzsteuer-Identifikations-Kennzeichen. Wird für Auslandslieferanten in EG-Ländern benötigt. |
Lieferant = Ausländer | Mit diesem Kennzeichen wird gekennzeichnet, ob sich der Lieferant im Ausland befindet. Mit diesem Kennzeichen wird die umsatzsteuerliche Betrachtung des Lieferanten geprüft. Wenn EU-Lieferant, bitte die entsprechende Ust-Ident-Nummer eintragen. |